4.管理当局声明书(审)

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管理层声明书

*_**并 并邓惠琪注册会计师:

本声明书是针对你们审计本单位截止 2021年12月31日的年度财务报表而提供的。审计的目的是对财务报表发表意见,以确定财务报表是否在所有重大方面已按照企业会计准则的规定编制,并实现公允反映。

为配合贵事务所的审计工作,本单位就已知的全部事项作出如下声明:

1.本单位承诺,按照企业会计准则或企业会计制度的规定编制财务报表,按照税收规定编制纳税申报表并依法纳税申报是我们的责任。

2.本单位已按照企业会计准则或企业会计制度的规定编制2021年度财务报表,财务报表的编制基础与上年度保持一致,本单位管理层对上述财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

3.设计、实施和维护内部控制,保证本单位资产安全和完整,防止或发现并纠正错报,是本单位管理层的责任。

4.本单位承诺财务报表符合适用的会计准则或企业会计制度的规定,公允反映本单位的财务状况、经营成果和现金流量情况,不存在重大错报,包括漏报。贵事务所在鉴证过程中发现的未更正错报,无论是单独还是汇总起来,对财务报表和纳税申报表整体均不具有重大影响。未更正错报汇总表附后。

5.本单位已向贵事务所提供了:

(1)全部财务信息和其他数据;

(2)全部重要的决议、合同、章程、纳税申报表等相关资料;

(3)全部股东会和董事会的会议记录。

6.本单位所有经济业务均已按规定入 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 的所有资产均拥有合法权利,除已披露事项外,无其他被抵押、质押资产。

16.本单位编制财务报表所依据的持续经营假设是合理的,没有计划终止经营或破产清算。

17.本单位已提供全部资产负债表日后事项的相关资料,除财务报表附注中披露的资产负债表日后事项外,本单位不存在其他应披露而未披露的重大资产负债表日后事项。

18.本单位管理层确信:

(1)未收到监管机构有关调整或修改财务报表和纳税申报表的通知;

(2)无税务纠纷。

19.其他事项

(1)本单位在银行存款或现金运用方面未受到任何限制。

(2)本单位对存货均已按照企业会计准则或企业会计制度的规定予以确认和计量;受托代销商品或不属于本单位的存货均未包括在税务记录内;在途物资或由代理商保管的货物均已确认为本单位存货。

(3)本单位不存在未披露的大股东及关联方占用资金和担保事项。

*_**

法定代表人:(签名并盖章)

财务负责人:(签名并盖章)

年 月 日

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