SLL/QP-15产品检验和试验控制程序

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文 件 审 批



编 制



审 核



批 准





日 期

2018.6.28

日 期

2018.6.28

日 期

2018.6.28



实施日期

于2018年 7月 1日开始实施



文 件 发 放



总经理



副总经理



生产部



质量部





采购部



财务部



营销中心



综合部





技术部



工程部



仓储部































制 订 / 修 订 记 录



序号

制/修订日期

版本

修订页码

制/修订内容

制/修订人

批准人



1

2018.6.28

A/0



新文件









































































































































1 目的

***对进货、过程及成品的检验和试验,特制定本程序。

2 适用范围

适***所有产品的检验和试验活动。

3 职责

3.1 质量部负责对原材料、半成品、成品以及 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 验记录》中记录,并在《工序流转卡》签字确认,方可转入下一道工序。

4.3.2.2 关键工序巡检根据《质量控制计划》和《检验规程》进行,并在《过程检验记录》中记录结果,包括外观、尺寸、过程参数等。合格后检验员在《工序流转卡》上签字确认;不合格则由检验员填写《不合格品报告单》,按《不合格品控制程序》执行。

4.3.3 成品存放于待检处,由生产部通知检验员进行检验,检验员按图纸和《检验规程》对零件的外观、重要尺寸、包装要求等进行全面检验,并填写《成品检验记录》。合格后由生产部办理入库,不合格则检验员填写《不合格品报告单》,按《不合格品控制程序》执行。

4.4 其它物资的检验验证

公司其它物***后,采购部通知仓储部代收,仓管人员通知检验员进行检验和验证,合格后仓管人员办理入库,不合格则由采购部进行退/换货处理。

5、相关文件

5.1《不合格品控制程序》 SLL/QP-16

6、质量记录

6.1 《进货检验记录》 QP-15-01

6.2 《过程检验记录》 QP-15-02

6.3 《成品检验记录》 QP-15-03

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