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文 件 审 批
编 制
审 核
批 准
日 期
2018.6.28
日 期
2018.6.28
日 期
2018.6.28
实施日期
于2018年 7月 1日开始实施
文 件 发 放
总经理
副总经理
生产部
质量部
采购部
财务部
营销中心
综合部
技术部
工程部
仓储部
制 订 / 修 订 记 录
序号
制/修订日期
版本
修订页码
制/修订内容
制/修订人
批准人
1
2018.6.28
A/0
新文件
1 目的
***对进货、过程及成品的检验和试验,特制定本程序。
2 适用范围
适***所有产品的检验和试验活动。
3 职责
3.1 质量部负责对原材料、半成品、成品以及 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 验记录》中记录,并在《工序流转卡》签字确认,方可转入下一道工序。
4.3.2.2 关键工序巡检根据《质量控制计划》和《检验规程》进行,并在《过程检验记录》中记录结果,包括外观、尺寸、过程参数等。合格后检验员在《工序流转卡》上签字确认;不合格则由检验员填写《不合格品报告单》,按《不合格品控制程序》执行。
4.3.3 成品存放于待检处,由生产部通知检验员进行检验,检验员按图纸和《检验规程》对零件的外观、重要尺寸、包装要求等进行全面检验,并填写《成品检验记录》。合格后由生产部办理入库,不合格则检验员填写《不合格品报告单》,按《不合格品控制程序》执行。
4.4 其它物资的检验验证
公司其它物***后,采购部通知仓储部代收,仓管人员通知检验员进行检验和验证,合格后仓管人员办理入库,不合格则由采购部进行退/换货处理。
5、相关文件
5.1《不合格品控制程序》 SLL/QP-16
6、质量记录
6.1 《进货检验记录》 QP-15-01
6.2 《过程检验记录》 QP-15-02
6.3 《成品检验记录》 QP-15-03
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