县失业保险基金管理内控自查报告

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**县失业保险基金管理内控自查报告

***机构内部监督和管理,提高内控执行力,确保失业保险基金安全,根据《**市人力资源和社会保障局关于印发**市失业保险基金管理内控专项检查工作方案的通知》的精神,我局高度重视,马上组织人员对日常失业保险经办业务开展自我检查。现将自查自纠报告总结如下:

一、组织机构及业务运行情况

我局人才和就业服务中心下设失业保险股,负责经办和管理日常失业保险业务。建立分工明确的岗位责任制,集体决策、内部控制、内审监督。失业保险股人员认真做好失业保险业务办理、数据录入、待遇审核、基金划拨、基金财务等工作。审批审核程序层层把关,对于参保单位和个人数据进行定期核对,按时发放失业保险金,使参保单位或个人的合法权 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 系统安全管理情况

失业保险基金操作设立专网专线,与外部互联网隔离,操作设备设立密码,做到数据信息的保密性。对于相关数据及时保存备份,备有专门备份数据的移动硬盘,以防数据丢失。失业保险经办及时学习相关政策以及相关系统操作,对于失业保险业务按规定都经由信息系统操作办理。

五、内部控制的管理与监督情况

根据相关文件要求,结合我县的相关实际,制定了相应的内部风险控制机制,定期对本单位各项业务进行抽查。对于抽查发现的问题,及时提交经办人进行整改。

虽然在失业保险经办风险管理上做了大量工作,但距离上级的要求还有差距,在今后工作中,我局将以此次检查为契机,进一步加强失业保险经办风险管理,强化基金使用督导检查、排查风险隐患,确保失业保险工作的顺利推进。

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