费用报销规范

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报销规范

可报销费用票范围

办公费(办公耗材、办公电脑、桌椅、空调、口罩手套等),符合实际情况,比如电脑、空调等固定资产要有实物。

差旅费(包括住宿费,餐费,交通费,打车费,加油费),须切合实际情况。

3、培训费(合同、培训内容、签到表,收据等资料),须切合实际情况。

4、会议费(合同、会议通知、会议流程、签到表、会议照片、收据等资料),须切合实际情况。

5、广告宣传费(协议或合同,列明广告内容,现场宣传照片,收据)。

6、咨询费(协议或合同,咨询内容、成果报告)。

7、 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 具概括性的商品或者劳务名称。若具体的商品比较多,可以如上述开具,例如办公用品一批,但应附明细清单,详细罗列具体的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章。

3、所取得的发票上的印章应为发票专用章。

4、不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。

5、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画。

6、发票必须真实有效,以实际发生业务为前提。

7、费用报销应从左到右粘贴在粘贴单上,不得以印制的报废报销单据作为粘贴单。

8、发票日期三月内有效,年底一般不得跨年度报销。

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