供应商管理规范化

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一、合作供应商提供资料清单:

1、营业执照、开户许可证、一般纳税人资格核定通知书、法人身份证复印件

2、以上资料提交纸质版并要求加盖公章,随合同同步走流程,并在合作签章后与合同原件配套传递给财经中心留底备案(应国家财务制度与监督部门要求合法交易,合理抵税)。

如厂家以上资质有所任何变动、更新应及时通知我方更新备案信息。

二、供应商税票管理

1、月结合作厂 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 金额应与供货货单或对账单、采购订单相符。)

三、供应商付款管理

1、每月中下旬相关部门及领导根据供应商应付账款数据、发票提交数据或各部门反映供应商供货情况信息汇总等,***资金情况统筹出具供应商付款计划。

2、无论是否安排货款,如何安排,结算部门月底前统一通知供应商,并向相关部门、领导及时反馈传达供应商各项信息。

财经中心-廖某某

2014-8-30

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