关键岗位轮岗和专项审计制度

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关键岗位轮岗和专项审计制度

第一章 总则

第一条 为加强内部控制,防范操作风险和道德风险,特制定本办法。

第二条 本办法适用于本单位。

第三条 本办法所称关键岗位是指在业务工作和经济活动开展过程中处于关键环节且涉及风险控制点,承担较高风险责任,根据有关规定应当进行重点管理和监督的工作岗位。关键岗位依据岗位职责、业务处理权限、业务流程环节、发生风险概率和可能发生的损失等因素认定。

岗位轮换是指根据风险控制工作需要有计划地安排关键岗位工作人员定期或不定期调换工作岗位的一种制度安排。

第四条 岗位轮换和强制休假工作遵循“集中管理、分级负责、统筹规划、分步实施、加强监督、落实责任”的原则。

第二章 岗位轮换

第五条 岗位轮换期 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 对因特殊原因不能按时实行岗位轮换的人员需经分管领导批准。

第九条 实行岗位轮换的人员必须符合拟任岗位的任职资格条件。

第十条 实行岗位轮换的人员1年内不得回原岗位工作。

第三章 管理监督

第十一条 制定岗位轮换计划后,纪检监察岗负责督促科室实施岗位轮换并对人员的岗位轮换资料进行维护和管理。

第十二条 对不具备轮岗条件的岗位,应由岗位所在科室负责人作出说明,经人事岗、分管领导审核后,由审计工作牵头科室,对该岗位涉及的相关业务,参照轮岗周期,定期进行专项审计。

第十三条 关键岗位人员应服从并积极配合岗位轮换,对无正当理由不服从组织安排的人员要进行说服教育;对经说服教育仍拒绝服从岗位轮换决定的,报分管领导,交人事岗处理。

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