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综合检查财务管理检查评分表
项目部: 自评人: 考评人: 日期:
类
别
序
号
工作标准
权重
自评
考评
保
证
项
目
1
建立备用金及往来帐款的备查账,及时回收欠款,减少流动资金的占用量。
0/10
2
准时针对班组以及分包、材料申请进度款出具款项申请表,交会计审核,无差错、遗漏。
0/10
3
安全管理资金,无挪用公款和白条抵库现象。
0/10
4
准时缴纳水费、网络通信费等各项必交费 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 务专用章,办理手续符合流程、权限与相关管理规定)
0-10
5
根据工资审批结果发放工资,对工人发放工资现场拍照留存,无差错或遗漏,有据可查。
0-5
6
对班组及管理人员处罚汇总:责令检讨 人次,发出整改单
份,发出处罚单 份,共发出罚款 元
——
合 计
说 明
1、“保证项目”为否决项,未达标即0分;“一般项目”为调整项,一项次未达标扣1分,最低0分。
2、考评人需与自评人进行绩效沟通,明确整改计划,列为下期核查重点。
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