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附件5
XXX分公司(营业部)档案检查底稿
项目名称
(按同一实际控制人一份)
实际控制人
放款银行
XXX银行等X家金融机构
在保金额
授信到期日期
欠担保费
风险分类
合同号
管户人
档案完整性: (是 (否
档案是否装订成册: (是 (否
档案目 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 否
代偿、追偿相关文书是否归档: (是 (否
有无虫害、水湿、霉烂、修改、涂抹等情况: (是 (否
项目移交表格是否归档: (是 (否
其他发现的问题:
检查人员签字:
2021年xx月xx日
经营单位相关人员签字:
2021年xx月xx日
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