小学财务报销制度

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张海小学财务报销制度

为更好的执行校务公开制度,规范财务报销手续,便于学校经费的管理和正常使用,做到公开、公正、合理地使用每一笔经费,更好地为学校教育、教学工作服务,根据上级有关部门精神,结合学校实际情况,特制定本制度:

一、关于外出学习、培训等报销规定

(一)教师参加高一层次学历进修

1、参加本校教学工作满一年以上的公办教师,经学校主管领导同意,参加学历进修的教师工作安排就绪后方可参加学习,补贴费用。

2、教师在参加进修期间的交通费、住宿费、伙食费、资料费、代管费、学费等一律自理。 (如有报销规定的,按上级制度执行) 。

3、进修期间的课务由参加进修的教师自行安排并报教导处备案,课务以调课为主,如需他人代课,代课费由学校和个人各负担50%。

4、为顾全个人及学校利益,高学历进修取得学历后,原则上需有三年的本校报效期,未满报效期的自行调离(组织调离除外)应支付培训成本费,支付标准为:培训成本总量与服务报效期等量,即服务本校一年,支付成本量的2/3,服务二年,支付成本量的1/3。正在进修时调离,按培训成本减半支付。

(二)教师参加各种短期培训

1、教师经学校安排主管领导同意,参加短期进修、骨干班等业务培训学习、外出听课的,在自行安排好个人工作(包括班主任、值周等)

之后,方可参加,课务由教导处统一安排。

2、按培训文件规定,报销交 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 单件物品超过2000元以上由行政会讨论决定,大件物品由政府采购。

2、物品必须先入库,发票上必须有经手人、证明人(大额发票需有两人或两人以上证明)并由入库人登记签名,最后交校长签字。

3、购物需要预领现金,要按规定写好借条,说明用途,经校长审批,财务人员才能支付。现金领取后,要尽快购物、报销,以便于经费及时结算,确保资金安全。票据由财务人员专人保管。

4、报销票据要求开具正式发票,注明物品的名称规格数量等,未注明的需有附件。

5、外来人员来校推销物品,属教学上需要的,视物品质量及价格情况由校长或行政会讨论决定是否采购;非教学上需要的,一般不予采购,特殊情况由行政会讨论决定。

6、学校行政人员直系亲属一般不得向学校推销各类物品,不得承包学校工程,不得应聘后勤工或临时工。

四、报销说明

1、报销发票上必需有经手人,证明人、审批人,必须按规定整理填写。

2、报销程序:凭相关文件(通知)或证书,整理好发票,会务费、培训费由教导处审核,交通费、住宿费由总务主任审核,再经报帐员验收后交校长审批。

3、报销时发现有发票不符合规定的(特别是“白某某”),报帐员有权予以拒绝,待问清原由后再行处理。

4、如上级文件或通知另有要求的,以上级文件或通知精神为准。

5、本制度自2012年1月开始试行,未尽事宜由校行政会讨论决定,本制度解释权属校行政会

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