会计师问题题目

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杨洁5

1、某公司委托一个会计事务所作为代理记账机构,代理企业记账。如果年度需要会计事务所审计,可以是同一家会计事务所吗?

2、如果代理记账机构和审计机构是同一家(部门不同),遇到严重错误如虚报伪造之类的怎么办

3、审计如果只在意金额较大的事项,并不在乎每一元钱流动的真假,如果有贪图小利的人从中作梗,是不是意味着审计人员不会在意?

4、审计出现的依据是不是信息不完全?

5、审计底稿最迟什么时候出?(因为2020我在会计师事务所实习,看见2018的审计底稿都没有做好)

束凡3

1、内部审计是否包括事前、事中、事后三方面的审计?

2、注册会计师审计是否具有经济监督职能?

3、财务报表审阅是以何种消极方式提供有限保证?能否举个例子?

艾某某5

1、如果审计结果发现重大错 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 体审计目标间有何关系?

3、具体审计目标与管理当局认定的关系如何?

樊志成3

1、在账项导向审计阶段,为什么以会计报表为基础进行审查是逆查法。

2、独立审计是独立于经营者和所有者的,那么对审计人员的选择权在谁手里。

3、审计报告公开制度是否侵害了被审计单位的商业秘密?

裴某某3

1、细分审计种类对审计的实践意义,是否会出现交叉情况

2、审计对象是否会因为特殊交易模式(如契约、人情等)变动

3、内部控制导向性审计内容分为哪些

姜某某3

1、如何杜绝审计合谋造假,需要绝对杜绝审计造假吗?如何保证社会权威审计事务所的独立性和规范性?

2、审计事务所为什么普遍都提供管理或者战略咨询服务,有什么优势?是如何借势的?

3、审计事务所内部的不同业务是完全独立的吗?相互联系吗?

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