2.金蝶系统费用报销模块操作手册-210101

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系统登录方式

1.登录地址:

http://61.144.84.218:59996/K3Cloud/silverlight

苹果系统或其他电脑系统使用http://61.144.84.218:59996/K3Cloud/html5登录

HTML5和silverlight两个都是都可以登录我们的系统,两者功能点一致,只是界面显示稍有不同。建议使用IE,360,谷歌浏览器进行登录。

HTML5的界面

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下载客户端:

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Silverlight的界面

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下载客户端:

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费用报销整体流程

业务流程图如下:



流程说明:

申请人在系统中通过费用申请单,发起借款/付款流程。

申请流程通过系统中维护的审批节点,经过对应人员审批。

对应人员审核完成后,申请人需提交纸质单据到财务中心,经财务人员审核无误后交由出纳进行付款。

付款完成后,通过付款单生成账务凭证。

报销时,根据报销金额与借款金额的大小关系分为三种情况:

借款金额等于报销金额:通过费用报销单审核后自动生成的其他应付单,冲销之前的借支金额。(即为销账,申请人需将纸质单据给财务,出纳不再付款给申请人。)

借款金额大于报销金额:同时生成其他应付单和应付退款单,其他应付款冲销之前的借支金额,多余的借支金额通过应付退款单,退还现金。(即申请人需将纸质单据给财务,出纳不再付款给申请人;且申请人需将多余借支款项归***。)

借款金额小于报销金额:同时生成其他应付单和付款,其他应付单冲销之前的借支金额,多余的报销金额,通过付款单,支付。(例如:张三借款20元,报销30元,则审批完***将张三借支的20元标记为“销账”;并且出纳会付10元给张三)

电脑端系统操作指引

下文中以费用申请单举例讲解单据新增、提交、审核等操作。

注意:

费用申请单相当于原来系统借款单/付款单/保证金支付单

费用报销单就是拿到发票后进行填写的单据

1.费用申请单新增

系统路径:财务会计-人人报销-我的报销工作台-我的费用申请单

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点击新增,进入费用申请单新增界面

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新增界面如下:

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文本框中带放大镜标志的字段,是可以从资料库中进行选择的字段,可以直接输入代码或名称进行模糊搜索后,选择列表中的值,也可以通过点击放大镜,在弹出框中进行选择。

单据重点字段说明:

申请人、申请部门:在系统已进行用户绑定,新增单据时系统会自动携带当前登录人对应的用户。

申请组织:即当前申请单据所对***主体。

单据标题:选填,如果有需要再列表看到对应的标题则进行填写。

费用申请单据类型:分为【押金,保证金,员工借款,供应商付款】 ?申请人在填单时,根据实际业务,选择对应的业务类型。

费用承担部门:根据“受益原则”选择对应的费用承担部门。

是否会签:如果存在一笔费用由多个部门承担的情况,申请人需勾选【是否会签】的按钮,并选择对应的会签人员。

会签人员:选择对应的费用承担部门的部门负责人进行审批,单据会同时流转至相关部门负责人,所有会签人员都审批通过之后,才会提交给财务中心进行审核。

结算方式:***付款都方式,结算方式以【电汇】为主要支付方式。

往来单位类型、往来单位:员工借款【往来单位类型】应选择“员工”;对公付款,【往来单位类型】应选择供应商,【往来单位】表示对应都收款人员/单位。

付款组织:表示进行付***主体。

开户银行、账户名称、银行账号:收款单位的收款信息,如果已经在系统中维护了资料库,系统会根据往来单位自动带出收款单位的收款信息,如有改动需联系出纳进行修改登记。

注:结算 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 设置。点击套打设置之后就会弹出对应的对话框,再对话框中选择套打模板,然后点击保存,套打设置即算完成。

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(2)选择好对应的套打模板之后,我们可以勾选需要打印的单据,点击选项旁边的倒三角然后选择预览或打印即可。

①连续套打全部单据:打印列表中显示的所有单据

②连续套打所选单据:打印列表中自己勾选的所有单据(例如:勾选三张费用申请单则打印勾选的这三张单据)

③连续套打预览全部单据:在系统中预览列表中显示的所有单据

连续套打预览所选单据:预览列表中自己勾选的所有单据(例如:勾选三张费用申请单则预览勾选的这三张单据)

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单据打印预览的效果如下:(选择的模板不同打印预览的效果也会有所差别)

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